Austurland - 01.04.1992, Blaðsíða 4
4
MIÐVIKUDAGUR, 1. APRÍL 1992.
Neskaupstadur
Fjárhagsáætlun Neskaupstaðar
Bæjarstjórn Neskaupstaðar
hefur nú samþykkt fjárhags-
áætlun Neskaupstaðar fyrir árið
1992, ásamt áætlunum undirfyr-
irtækja og stofnana. Hér er birt
rekstrar- og framkvæmdaryfirlit
Neskaupstaðar og gerð grein
fyrir helstu liðum áætlunarinn-
ar.
Eins og menn sjá á yfirlitinu
þá er gert ráð fyrir að skatttekj-
ur þ. e. útsvar, aðstöðugjöld,
fasteignargjöld, framlag úr
Jöfnunarsjóði og holræsagjald
verði kr. 184.923.000, en heild-
artekjur þá meðtaldar tekjur
málaflokka verði kr.
246.853.000.
Rekstrargjöld nema kr.
177.336.000. Til gjaldfærðra
fjárfestinga er varið kr.
21.269.000 en tekjur á móti eru
kr. 14.581.000. Til eignfærðra
fjárfestinga er varið kr.
19.080.000. Þá eru 29.168.000
eftir og af þeim fara rúmar 25
millj. til afborgana lána hjá
Bæjarsjóði Neskaupstaðar og
3.500 til afborgana vegna Egils-
búðar.
Yflrstjórn kaupstaðarins.......................... 18,163,000
Bæjarstjórn og bæjarráð............................ 1,476,000
Endurskoðun.......................................... 930,000
Rekstur bæjarskrifstofu .......................... 14,009,000
Samstarf sveitarfélaga ........................... 1,748,000
Almannatryggingar og félagshjálp.................. 25,770,000
Félagsmálaráð ..................................... 2,055,000
Fjárhagsaðstoð þ. m. t. bandormur ................. 6,200,000
Heimilishjálp...................................... 1,984,000
Félags- og tómstundastarf ......................... 1,243,000
Rekstur dagheimilis .............................. 11,681,000
Leikvellir........................................... 920,000
Heilbrigðismál ...................................... 480,000
Fræðslumál........................................ 19,687,000
Flutningur nemenda .................................. 400,000
Rekstur Nesskóla .................................. 7,422,000
Grunnskóli 8. - 10. bekkur .........................3,613,000
Rekstur Tónskóla .................................. 8,138,000
Menningarmál ...................................... 6,175,000
Bókasafn........................................... 2,006,000
Náttúrgripasafn ................................... 1,784,000
Skjalasafn .......................................... 497,000
Ritun sögu Norðfjarðar ............................ 1,000,000
Ýmis menningarmál ................................... 845,000
Æskulýðs- og íþróttamál........................... 12,646,000
Æskulýðsheimili ..................................... 927,000
Rekstur íþróttahúss ............................... 1,498,000
Rekstur sundlaugar ................................ 3,870,000
íþróttavellir ....................................... 667,000
Skíðamiðstöðin í Oddsdal .......................... 2,168,000
Rekstrar- og framkvæmdayfirlit ársins 1992
Rekstur Gjaldf. fjárf. Eignf. fjárf. Samtals
Málaflokkar/deildir í þús. kr. Gjöld Tekjur Gjöld Tekjur Gjöld Tekjur Gjöld Tekjur
00 Sameiginlegar tekjur: 00-01 Útsvar 0 113.000 0 0 0 0 0 113.000
00-04 Aðstöðugjöld 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000
00-06 Faste.sk. ("yholr.) 0 27.705 0 0 0 0 0 27.705
00-08 Framl. úr jöfn.sj. 0 9.501 0 0 0 • 0 0 9.501
00-31 Holræsagjald 0 4.717 0 0 0 0 0 4.717
Samtals tekj ur 0 184.923 0 0 0 0 0 184.923
Málaflokkar: 01 Yfirstj. kaupstaðar 18.914 751 494 0 0 0 19.408 751
02 Alm.tr. ogfélagshj. 33.626 7.856 100 0 0 0 33.726 7.856
03 Heilbrigðismál 1.218 738 0 0 1.195 0 2.413 738
04 Fræðslumál 21.350 1.663 1.295 500 2.900 0 25.545 2.163
05 Menningarmál 6.449 274 1.910 0 0 0 8.359 274
06 Æskul.-og íþróttam. 16.355 3.709 50 480 5.431 0 21.836 4.189
07 Brunam. ogalm.v. 4.277 201 600 0 1.000 0 5.877 201
08 Hreinlætismál 6.329 1.560 0 0 0 0 6.329 1.560
09 Skipul.-ogbygg.m. 4.449 114 1.100 400 0 0 5.549 514
10 Göturog holræsi 8.929 0 14.590 13.001 0 0 23.519 13.001
11 Skrúðgarðarogútiv. 6.460 0 1.130 0 0 0 7.590 0
13 Atvinnumál 1.093 0 0 0 1.500 0 2.593 0
15 Önnurmál 10.022 0 0 0 0 0 10.022 0
16 Rekstureigna 930 3.138 0 0 0 0 930 3.138
17 Félagsh. Egilsbúð 1.500 0 0 0 0 0 1.500 0
18 Áhaldahús 7.191 742 0 0 720 0 7.911 742
19 Vélamiðst. (tæknid.) 7.002 1.715 0 0 750 0 7.752 1.715
22 Vatnsveita 6.840 12.571 0 200 5.584 0 12.424 12.771
23 Malbikunarstöð 7.035 7.100 0 0 0 0 7.035 7.100
Samtals01-27 169.969 42.132 21.269 14.581 19.080 0 210.318 56.713
28 Gr. oggjaldf. vextir 7.367 5.217 0 0 0 0 7.367 5.217
Samtals 00-28 177.336 232.272 21.269 14.581 19.080 0 217.685 246.853
Mismunur 54.936 6.688 19.080 29.168
177.336 232.272 21.269 14.581 19.080 0 217.685 246.853
Styrkur til Þróttar ............................... 2,450,000
Aðrir styrkir ....................................... 590,000
Brunamál og almannavarnir.......................... 4,076,000
Slökkvistöð........................................ 2,005,000
Slökkvibifreiðar .................................... 807,000
Veður- og snjóflóðaathuganir .........................816,000
Styrkir ..............................................310,000
Hreinlætismál ..................................... 4,769,000
Sorphreinsun....................................... 2,941,000
Sorpbíll ............................................ 308,000
Sorphaugar......................................... 1,127,000
Ýmis hreinsunarkostnaður........................... 1,502,000
Meindýraeyðing ...................................... 249,000
Skipulags- og byggingamál....................... 4,335,000
Tæknideild ..................................... 4,087,000
Ýmis kostnaður ................................... 248,000
Götur og holræsi................................. 8,929,000
Viðhald gatna ................................... 2,885,000
Viðhald holræsa ................................. 2,454,000
Snjómokstur ..................................... 1,065,000
Gangbrautir og umferðarmerki ...................... 723,000
Götulýsing .......................................1,516,000
Skrúðgarður og útivist........................... 6,460,000
Vinnuskóli unglinga ............................... 564,000
Rekstur skrúðgarðs ................................ 759,000
Fegrun bæjarins ................................. 4,157,000
Fólkvangur og útivist ............................. 246,000
Atvinnumál ...................................... 1,093,000
Atvinnuþróunarsjóður Austurlands .................. 860,000
Ferðamannaþjónusta................................. 221,000
Önnur mál ...................................... 10,022,000
Starfsmannakostnaður ............................ 3,084,000
Móttaka gesta ..................................... 350,000
Vinarbæjasamskipti ................................ 250,000
Kynning bæjarins .................................. 238,000
Risna og gjafir.................................... 300,000
Óviss útgjöld.................................... 5,800,000
Rekstur eigna ................................... 2,208,000
Lóðarleiga ...................................... 2,388,000
Sarneiginlegur kostnaður........................... 180,000
Félagsheimilið Egilsbúð ......................... 1,500,000
Viðhaldsþátttaka................................. 1,500,000
Áhaldahús ....................................... 6,449,000
Rekstur áhaldahúss .............................. 2,076.000
Vöru- og efniskaup ................................ 536,000
Daglaunamenn..................................... 3,837,000
Vélamiðstöð ..................................... 5,287,000
Rekstur vélamiðstöðvar ............................ 264,000
Rekstur vinnuvéla ............................... 4,587,000
Rekstur bifreiða .................................1,114,000
Vatnsveita ........................................ 5,731,000
Tekjur:
Vatnsskattur ...................................... 9,105,000
Aukavatnsskattur .................................. 3,466,000
Gjöld:
Sameiginlegur kostnaður............................ 1,584,000
Vatnsból ............................................ 822,000
Aðveitukerfi ...................................... 2,199,000
Dreifikerfi ....................................... 2,235,000
Malbikunarstöð ..................................... 65,000
Tekjur .......................................... 7,100,000
Gjöld............................................ 7,035,000
Fjármunatekjur og -gjöld ........................ 2,150,000
Vaxtatekjur ......................................5,217,000
Vaxtagjöld ...................................... 7,367,000
Að lokum skal á það bent að fyrir þá sem áhuga hafa á að
kynna sér fjárhagsáætlun Neskaupstaðar betur þá geta menn nálg-
ast hana á bæjarskrifstofunum.
Niðurstöður
Magnús Jóhannsson
fjármálastjóri